Как в 1С 8.3 заполнить уточненную декларацию по НДС, если в 4-м квартале не был учтен счет-фактура на аванс и была занижена налоговая база?

NDS Reklama Image
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе 1С 8.3?
Мы ООО на ОСНО. В 4кв.2018 по одному покупателю несколько договоров. Когда сдавали НДС за 4кв., то все поступление и продажа были отражены по одному договору, а теперь оказалось, что необходимо было поступление денежных средств (26.12.2018) отразить по одному договору, а реализацию по-другому, т.е. должен быть аванс по одному договору и задолженность по-другому.
Получается, что мы недоплатили НДС и необходимо сдавать уточненную декларацию. Знаю, что в начале необходимо оплатить недоплаченный НДС и пени, а только потом сдавать саму уточненую декларацию. Как правильно заполнить уточненную декларацию? Создать счет-фактуру на аванс 26.12.2018, а потом перезаполнить декларацию корректировка 1?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page